Este processo permite a importação de XML e arquivos de texto de notas municipais de serviço.
Para importar é necessário atualizar os Layouts de Importação, na rotina Arquivos \ Municipais \ Configurações de Layouts NFS-e
Sendo possível baixar todos os layouts disponíveis, ou selecionar apenas alguns para baixar.
Ao clicar no ícone , no canto superior da tela, é possível buscar o município para identificar o layout utilizado pela prefeitura do mesmo:
Após este processo de atualização, na rotina Áreas de Trabalho \ Importações \ Notas \ NFS-e
Ao abrir a rotina, é necessário selecionar a Forma de Importação, onde é possível importar de três locais, sendo:
Observação: Orienta-se utilizar a opção Layout ou Questor ZEN (nos casos em que as notas fiscais estejam no ZEN), visto que nestas opções as informações são atualizadas mensalmente, conforme eventuais alterações ocorridas nos sistemas utilizados pelos Municípios.
Após selecionar a Forma de Importação, selecionamos , para o sistema direcionar à próxima tela.
Os passos serão seguidos pelo sistema, conforme a Forma de Importação selecionada.
Data Inicial: Selecionar a data inicial para importação;
Data Final: Selecionar a data final para importação;
Movimento: Permite definir o tipo de importação, movimento de Notas Recebida (Entrada) ou movimento de Nota Emitida (Saída).
Integrar: Informar como deseja integrar o documento. As opções disponíveis para este campo são:
Data Importação: Informar a data que deve ser considerada para a importação;
Utiliza Relacionamento: Informar se deseja realizar o relacionamento dos Serviços. Esse parâmetro está atrelado a importação de Produto no detalhamento de itens;
Sugerir Relacionamento Baseado na Descrição do Serviço: Permite optar se o Relacionamento utilizado na importação vai ser conforme a Descrição do Serviço ou pelo Código do Serviço;
Importar Pis/Cofins/Outros: Informar se deseja importar informações de PIS e COFINS;
Importar Produto Padrão: Informar se deseja importar os documentos fiscais com um único serviço. Para isso precisa informar "Sim".
Produto Padrão: Informar o produto para importação;
Sub-Série: Informar a sub-série;
Tratamento de Erros: A opção "Permitir Erros" irá importar os documentos sem erros e exibir um relatório de erros ao importar indicando os problemas, enquanto a opção "Não permitir erros" cancelará a importação de todos os arquivos caso exista algum erro nos mesmos.
Fornecedor/Cliente: Informar os dados do Tomador do serviço, para importação das notas;
Natureza: Informar o código da natureza para importação;
Natureza Retidos: Informar o código da natureza para importação dos retidos;
Imposto: Informar o código dos impostos retidos;
Variação: Informar a variação dos impostos retidos;
Tipo de Processamento: Importar os arquivos ainda não importados, ou importar todos, excluindo aqueles já informados na base de dados;
Validar Emitente: Valida a empresa/filial informada nos parâmetros com o emitente no arquivo a ser importado;
Integração: Selecionar a forma de integração dos documentos, as opções disponíveis são:
Pasta Destino: Informar o caminho da pasta para destino dos arquivos;
Data Inicial: Informar a data inicial para importação do documento fiscal;
Data Final: Informar a data final para importação do documento fiscal;
Movimento: Informar se deseja importar movimento de entrada, ou saída;
Integrar: Informar como deseja integrar o documento. As opções disponíveis para este campo são:
Data Importação: Informar a data que deve ser considerada para a importação;
Utiliza Relacionamento: Informar se deseja realizar o relacionamento dos Serviços. Esse parâmetro está atrelado a importação de Produto no detalhamento de itens;
Sugerir Relacionamento Baseado na Descrição do Serviço: Permite optar se o Relacionamento utilizado na importação vai ser conforme a Descrição do Serviço ou pelo Código do Serviço;
Importar Pis/Cofins/Outros: Informar se deseja importar informações de PIS e COFINS;
Importar Produto Padrão: Informar se deseja importar os documentos fiscais com um único serviço. Para isso precisa informar "Sim".
Produto Padrão: Informar o produto para importação;
Sub-Série: Informar a sub-série;
Tratamento de Erro: A opção "Permitir Erros" irá importar os documentos sem erros e exibir um relatório de erros ao importar indicando os problemas, enquanto a opção "Não permitir erros" cancelará a importação de todos os arquivos caso exista algum erro nos mesmos;
Fornecedor/Cliente: Informar os dados do Tomador do serviço, para importação das notas;
Natureza: Informar o código da natureza para importação;
Natureza Retidos: Informar o código da natureza para importação dos retidos;
Imposto: Informar o código dos impostos retidos;
Variação: Informar a variação dos impostos retidos;
Tipo de Processamento: Importar os arquivos ainda não importados, ou importar todos, excluindo aqueles já informados na base de dados;
Validar Emitente: Valida a empresa/filial informada nos parâmetros com o emitente no arquivo a ser importado;
Converter Arquivos para Layout Padrão: Informar se deseja converte o/os arquivos selecionados para o layout padrão;
Observação: Orienta-se sempre informar "Sim" para este campo;
Layout de NFS-e: Selecionar o Layout de NFS-e, conforme o município gerador do arquivo que será importado;
Observação: Para localizar o código do layout utilizado pelo município, é possível buscar pela Configuração de Layout NFS-e, conforme 1º passo.
Tipo do local: Informar se deseja importar um único arquivo, ou vários arquivos;
Nome do Arquivo: Selecionar o arquivo para importação;
Arquivo Compactado: Selecionar o arquivo compactado para importação.