Assista ao vídeo ou acompanhe o passo a passo abaixo!
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Utilize este processo para alterar o Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP) nos lançamentos de entrada e de saída.
Entradas: Operações > Fiscal > Movimento Fiscal > Entradas > Entradas – Alterar Código Fiscal de Operação .
Saídas: Operações > Fiscal > Movimento Fiscal > Saídas > Saídas – Alterar Código Fiscal de Operação .
Ao abrir o menu, preencha:
Empresa: Selecione a empresa na qual deseja realizar a alteração do CFOP.
Filial: Informe o estabelecimento correspondente.
Natureza Atual: Informe o CFOP que está informado dentro da nota fiscal.
Natureza Novo: Informe o CFOP que deseja que o sistema aplique dentro da nota fiscal.
Data Inicial/Final: Informe o período pelo qual deseja realizar as alterações.
Use os filtros abaixo, se necessário, para refinar os lançamentos a serem processados:
Cliente/Fornecedor: O filtro deve ser aplicado conforme o tipo de movimento:
Entradas: Filtra os dados pelo Fornecedor.
Saídas: Filtra os dados pelo Cliente.
Estado: Informe a sigla da UF.
Modelo do Documento Fiscal (Sped): Informe os modelos de documento Sped.
Modelo do Documento Fiscal (Sintegra): Informe os modelos de documento Sintegra.
Código Serviço Lei 116/2003: Informe o código de serviço, conforme tabela disponibilizada pela Lei 116/2003.
Chave Lançamento: Defina a chave do lançamento de nota deseja alterar.
Produto: Defina o Produto ao qual vai realizar a alteração.
CST: Informe o CST de ICMS ao qual irá aplicar a alteração.
Observação: Informe os códigos de histórico/observação para filtrar os lançamentos.
Complemento: Informe o texto do complemento para filtrar os lançamentos.
Usuário: Informe o usuário do sistema.
Tipo Inscrição: Selecione qual o tipo de inscrição do participante da nota.
CPF;
CNPJ;
CNO;
Outros (exterior).
Modalidade Frete: Selecione a modalidade do Frete.
Todos;
Frete por conta de terceiros;
Frete por conta do remetente (CIF);
Frete por conta do destinatário (FOP);
Transporte próprio por conta do remetente;
Transporte próprio por conta do destinatário;
Sem ocorrência de transporte.
A empresa Teste A identificou que as notas fiscais lançadas com o CFOP 5101 deveriam, na realidade, estar vinculadas ao CFOP 5102 .
Informe o período em que deseja aplicar as alterações.
No campo Natureza Atual , digite: 5101 .
No campo Natureza Nova , digite: 5102 .
Clique em "Executar ".
O sistema localizará automaticamente as notas com o CFOP incorreto e substituirá pelo valor correto.
Importante: A alteração será aplicada apenas às notas fiscais localizadas pelos filtros definidos.
Essa ação não altera cadastros de produtos ou regras permanentes do sistema – apenas os lançamentos selecionados.
Atenção: A alteração dos valores é de responsabilidade do usuário.
Sempre valide as informações antes de realizar qualquer modificação. Caso algum dado fique incorreto após o procedimento, recomendamos reimportar as notas para garantir a consistência do sistema.
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