A rotina de Pagamento de Duplicatas tem como objetivo permitir o pagamento simultâneo de diversas duplicatas ou parcelas de diferentes fornecedores e períodos.
O acesso à rotina pode ser realizado por meio do menu:
Nesta tela, será possível informar os seguintes campos:
Data de Vencimento Inicial: Informe a data inicial de vencimento das duplicatas que deseja baixar.
Data de Vencimento Final: Informe a data final de vencimento das duplicatas que deseja baixar.
Data Entrada Inicial: Informe a data inicial de entrada da(s) duplicata(s), quando necessário.
Data Entrada Final: Informe a data final de entrada da(s) duplicata(s), quando necessário.
Mostrar Parcelas Quitadas:
Informe:
Fornecedor: Informe ou selecione um fornecedor para que o sistema filtre apenas duplicatas vinculadas a ele.
Número Documento: Informe ou selecione, por meio do ícone de pesquisa, um ou mais números de documentos separados por ;, caso deseje buscar duplicatas específicas.
Chave Duplicata: Informe ou selecione, por meio do ícone de pesquisa, uma ou mais chaves de duplicatas separadas por ;.
Duplicata: Informe ou selecione, por meio do ícone de pesquisa, uma ou mais duplicatas separadas por ;.
Tabela Contábil: Informe a tabela contábil responsável pela contabilização dos lançamentos gerados pelos pagamentos.
Data Pagamento: Informe a data de pagamento sugerida para as parcelas que serão baixadas.
Após informar os parâmetros, o sistema exibirá uma lista contendo todas as parcelas:
Para efetuar a baixa da parcela:
Caso seja necessário informar valores adicionais, como:
posicione o cursor sobre a duplicata/parcela desejada e pressione F6.
Para confirmar a operação, utilize:
Após a confirmação, o pagamento será efetivado no sistema.