Esta rotina possibilita a geração e exclusão em lote dos lançamentos referente aos registros:
Para gerar ou excluir os detalhamentos acima citados deve ser acessada a rotina Utilitários / EFD - Reinf / Gerar Serviços — Tomados ou Prestados
Tipo Serviço: Informar o tipo de Serviço desejado:
Operação: Informar o tipo de operação deseja executar:
Empresa: Informe o código da empresa;
Filial: Pode ser informada uma filial ou múltipla seleção;
Competência: Informe o mês em que deseja gerar os serviços;
Executar: Informe qual o parâmetro deseja utilizar para gerar os serviços:
%Redução Base: Este parâmetro apenas habilitará, se no campo anterior estiver selecionado, as opções Nota Fiscal ou Produto;
As opções disponíveis nestes parâmetros são: Nenhuma, 10, 15%, 30%, 35%, 45%, 50% destacado no Art. 122 da IN 971, 65% e 80%;
Ao selecionar uma opção e gerar o lançamento, na tela dos serviços prestados ou tomados o campo %Redução Base será preenchido assim calculando de forma correta os campos, Base Ret. INSS e Vlr. Ret.INSS;
Serviço: Informe o serviço a ser gerado no lançamento quando for selecionada as opções Nota Fiscal ou Base Retenção acima.(Atenção: a opção Não se Aplica não é mais aceita nos registros R-2010 e R-2020, por isso foi criada uma validação para não serem salvos lançamentos com esta opção);
Organograma: Informe o organograma a ser gerado no lançamento. (Informar apenas organograma do tipo analítico);
Atenção: Quando selecionada mais que uma filial neste campo, o campo organograma será desabilitado para seleção e o sistema efetuará a busca em cada filial do primeiro organograma analítico disponível. Este campo apenas será valido para empresas que utilizem na Personalização o modulo da Folha de Pagamento, pois o campo Organograma apenas será preenchido na rotina exibida na Folha de Pagamento.
Local Contábil: Informe o local contábil a ser gerado no lançamento;
Atenção: Este campo apenas será valido para empresas que utilizem na Personalização o modulo da Folha de Pagamento, pois o campo Organograma apenas será preenchido na rotina exibida na Folha de Pagamento.
Imposto GPS: Informe o código do imposto GPS a ser gerado no lançamento;
Cliente/Fornecedor: Informe o cliente ou fornecedor que deseja filtrar;
Natureza: Informe a natureza (CFOP) que deseja filtrar;
Produto/Serviços: Informe o produto ou serviço que deseja filtrar quando a opção no campo Executar for igual a Produto;
Para EXCLUIR os lançamentos já efetuados basta escolher a opção Consultar no campo Operação e executar, em seguida será listado todos os lançamentos já efetuados e basta selecionar quais notas deseja excluir, por fim clique no ícone que os lançamentos serão excluídos.