Ao abrir o menu, é obrigatório o preenchimento dos seguintes campos:
Empresa: Selecione a empresa na qual deseja realizar a alteração do CFOP.
Filial: Informe o estabelecimento correspondente.
Alterar Campo: Informe o campo que deseja alterar dentro do lançamento.
Valor Atual: Neste campo, digite exatamente o que está registrado hoje na nota fiscal, correspondente ao campo selecionado em “Alterar Campo”.
Valor Novo: Neste campo, informe a alteração a ser realizada na nota fiscal, de acordo com o campo selecionado em “Alterar Campo”.
Data Inicial/Final: Informe o período inicial e final para a aplicação das alterações.
Os campos abaixo são opcionais e servem para filtrar os lançamentos que serão processados:
Cliente/Fornecedor: Escolha o tipo de movimento a ser considerado. As opções disponíveis são:
Entradas: Filtra os dados pelo Fornecedor.
Saídas: Filtra os dados pelo Cliente.
Número Lançamento Inicial/Final: Defina um intervalo específico de lançamentos.
Modelo Documento Fiscal: Filtre pelo modelo do documento.
Complemento: Informe o texto do complemento para filtrar os lançamentos.
Usuário: Filtre pelo CFOP das notas.
Natureza: Filtre pelo CFOP das notas.
Ao clicar no ícone “Executar”, o sistema localizará as notas com dados incorretos e realizará a substituição pelos dados corretos informados no facilitador.
Antes de realizar o procedimento, será feita uma validação e exibida uma mensagem na tela, solicitando a confirmação da alteração dos dados.
Atenção: A alteração dos valores é de responsabilidade do usuário.
Sempre valide as informações antes de realizar qualquer modificação. Caso algum dado fique incorreto após o procedimento, recomendamos reimportar as notas para garantir a consistência do sistema.