Para efetuar a baixa de uma duplicata individualmente, o usuário deve localizar o lançamento do documento fiscal e acessar a rotina Exibir Dados do Lançamento.
Nesta rotina, o sistema apresentará:
Após isso, basta selecionar a parcela que deseja efetuar o recebimento. O sistema abrirá a rotina responsável pela baixa, permitindo informar os valores necessários para concluir a operação.
Durante o preenchimento dos campos:
Após concluir o recebimento, a parcela será demonstrada com a situação: