Esta rotina tem como objetivo demonstrar as solicitações de mercadorias que ainda não foram entregues as suas filiais, as quais foram destinadas.
A solicitação de transferência de mercadoria, ocorre por meio da opção Compras > Solicitação de Mercadorias – Transferência entre Filiais (Descrito em outro manual).
As Solicitações de mercadoria apresentam 3 status;
1 – Pendente: este status fica quando a Solicitação está sendo digitada;
2 – Faturado: Quando o processo está concluído e a mercadoria já foi enviada ao seu destino.
3 – Parcial: Status no qual a mercadoria está liberada para ser enviada a filial informada, é alterado para este status quando é Finalizada a Solicitação de compra;
Na tela de Solicitação de Mercadorias – Transferência entre Filiais – Pendentes, constará as que apresentarem o status: 3 – Parcial devido estarem liberadas para serem enviadas para as filial destino e também por ainda não ter sido enviadas.
Para constar as solicitações pendentes, ao acessar a tela, é necessário clicar na opção: Atualizar Dados, conforme o ícone em destaque.
No momento em que atualiza os dados, o sistema demonstrará as solicitações de transferência pendetes, informando a Filial de Origem e Filial de destino, data que ocorreu a solicitação. Estes campos o sistema busca conforme o informado, porém pode ser preenchido o solicitante e observação que devem ser digitadas.
Os itens solicitados também são demonstrados, com suas respectivas quantidades. Conforme a imagem abaixo:
Selecionado a solicitação desejada, poderá clicar em Gerar Nota Fiscal de transferência.
Ao gerar a nota, o sistema irá gerar um registro em Faturamento > Outras Notas, utilizando os dados que foram informados na solicitação.
OBS: O valor da mercadoria que consta na nota será definida conforme configurado no cadastro do tipo documento.